Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,корректировку подаю только по тому сотруднику,в начислениях которого произошла ошибка,а затем заполняю,как обычно раздел 6 за 9 месяцев с учетом изменений?
Comments
Добрый день! Сведения с типом Корректирующая заполнять только на того сотрудника, кому исправляются начисления. В его разделе 6 за 9 месяцев в подразделе 6.6 отразить доначисления (если пересчет был в меньшую сторону, то со знаком минус). А так же доначисления показать в строке 120 и разделе 4 РСВ-1 за 9 месяцев.
Елена,спасибо за ответ!Я совсем запуталась,как корректировать отчетность,если у меня излишне начисленная сумма за июнь?В ФСС я исправляла в текущей отчетности,уменьшала в июле начисленные взносы.В РСВ-1 у меня получается,если я ставлю с минусом 120 строку раздела 1, не уменьшается налогооблагаемая база ,а если уменьшаю начисленные взносы июлем,вылезает куча ошибок при проверке.В индивидуальных сведениях у меня получается 2 отчета:1-й "ИСХ" за 9 мес,там я вношу сведения о стаже с пометкой "декрет" и заполняю раздел 6.6 с минусом,2-й "КОРР" за 9 мес,корректирующий период 6 месяцев,там я правильно ставлю стаж и и уменьшаю базу за июнь.Как сделать по-другому,не понимаю.Помогите пожалуйста разобраться с отчетом.